叙永县园林绿化中心2020年部门决算编制说明
目录
公开时间:2021年8月27 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
指导城区、乡镇及企事业单位园林规划、建设等有关工作;负责因城市建设砍伐(移植)树木、占用绿地的初审;实施城市树木、绿地、园林设施、古树名木的管理和依法保护;负责园林绿化企业(3级以下)资质的初审和城市工程建设项目附属绿化工程的备案;负责树木、绿篱、草坪的整形修剪;负责园林植物的病虫害防治;负责园林设施的维护、修缮,保持优良景观效果;负责所管理绿地环境卫生清洁工作,维护绿地管理秩序。
(二)2020年重点工作完成情况。
1.省级重点公园申报创建工作,申报东门河湿地公园创建省级重点公园,已完成市级初审并转报省级审查。
2.创建市级园林式单位(小区),2020年9月初指导城西实验小学(市级)、富丽酒店(省级)申报园林式单位,截至目前已完成市级验收工作。
3.日常维护工作,2020年至今,对全城主要道路、节点草花更换50万余盆;城区花台修补300余平方米;补植草坪4000余平方米;补栽乔木30余株;补栽茶花3200株,小苗15万余株,灌木球150株,以确保城区绿化景观效果。集中完成公园、广场、道路等重要绿化区域除草、卫生保洁工作。每周出动10余台次洒水车和60余人,分别对城区内绿化道路植物、花台护栏冲洗去尘,营造干净、整洁的城市环境。完成对城区公园、广场、花台护栏等日常修剪维护。
4.安全生产检查。按照各组管护区域对城区死树、危树进行清理排查,并进行整改。截至目前,已清除更换死树、危树70棵,加固危树50棵。园林中心组织检查组42个,对城区绿化、城市公园等集中开展汛期地质灾害防治工作,共检查出安全隐患27处,对排查出的安全警示标志缺失、行道树断枝、枯死树木等隐患点,逐一进行整改。做到有记录、建台账,把地质灾害防治工作落实到操作层面,进一步提升防灾减灾能力。园林中心组织公园管理组、城区园林绿化维护组对城市公园和城区园林绿化开展了消防火灾安全隐患排查,在检查中发现城区行道树大多树干高大、枝繁叶茂与裸露高压电线互相交叉,存在安全隐患,园林中心组织维护组应急组已对中环路、西外街、陶环路高大树木进行修剪,及时消除了消防火灾隐患。
5.老旧小区改造。根据要求,为全面提高我县老旧小区居民生活质量,切实做好老旧小区改造工作。2020年4月中旬,园林中心合计调派260人、洒水车1台、高空作业车1台;对永宁苑小区绿化进行改造(试点)工作,完成修剪1600余平方米;修剪树木130余株;鲜花苗木补植补栽100余株。截至目前,该小区全部改造完成,使得小区更加整洁、宜居。
为顺利推进老旧小区改造工作,园林配合参与小南海、陶环路等老旧小区改造项目前期准备工作。
二、机构设置
叙永县城乡规划与园林绿化中心是住建局下属的全额拨款的事业单位,独立核算一级预算决算单位,编制7人。2020年末实有事业人员5人,与上年相比减少1人,产生差异的主要原因是在职人员1人调离本单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年总收入合计653.25万元,其中本年收入517.02万元,年初结转结余136.23万元,与2019年相比(2019年收入589.01万元,其中本年收入588.03万元,年初结转结余0.98万元)收入增加64.24万元,增长10.91 %。主要变动原因是结转上年苗木花卉采购项目资金和增加人员经费、增加项目高速路两侧拆除恢复项目,同时减少2019年环城大道改造经费项目。
2020年总支出合计496.12万元。与2019年相比(2019年支出450.63万元),增加45.49万元,增长10.09 %。主要变动原因是增加人员经费支出和项目支出,同时结转2020年苗木花卉采购项目经费和日常维护项目经费。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计653.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入653.25万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计496.12万元,其中:基本支出93.93万元,占18.93%;项目支出402.19万元,占81.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款总收入合计653.25万元,其中本年收入517.02万元,年初结转结余136.23万元,与2019年相比(2019年收入589.01万元,其中本年收入588.03万元,年初结转结余0.98万元)收入增加64.24万元,增长10.91 %。主要变动原因是结转上年苗木花卉采购项目资金和增加人员经费、增加项目高速路两侧拆除恢复项目,同时减少2019年环城大道改造经费项目。
2020年财政拨款总支出合计496.12万元。与2019年相比(2019年支出450.63万元),增加45.49万元,增长10.09 %。主要变动原因是增加人员经费支出和项目支出,同时结转2020年苗木花卉采购项目经费和日常维护项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出496.12万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比(2019年一般公共预算财政拨款支出450.63万元),一般公共预算财政拨款增加45.49万元,增长10.09 %。主要变动原因是增加人员经费支出和项目支出,同时结转2020年苗木花卉采购项目经费和日常维护项目经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出496.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.00万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出5.40万元,占1.08%;卫生健康支出3.14万元,占0.62%;节能环保支出(类)126.06万元,占25.41%;城乡社区支出(类)支出353.77万元,占71.31%;住房保障支出(类)支出6.75万元,占1.37%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为496.12万元,完成预算75.95%。其中:
1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项) :2020年预算数为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项):2020年预算数为2.42万元,支出决算为2.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)公务员医疗补助2101103(项):2020年预算数为0.72万元,支出决算为0.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.节能环保支出211(类)自然生态保护21104(款)农村环境保护2110402(项):2020年预算数为126.06万元支出决算为126.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.城乡社区支出212(类)城乡社区环境卫生21205(款)城乡社区环境卫生2120501(项):2020年预算数为510.90万元,支出决算为353.77元,完成预算92.39%,主要原因是采购项目资金。
6、一般公共服务201(类)组织事务20132(款)其他组织事务支出2013299(项):2020年预算数为1万元,支出决算为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7、住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项):2020年预算数为6.75万元,支出决算为6.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出93.93万元,其中:
人员经费88.37万元,主要包括:基本工资17.84万元、津贴补贴1.84万元、绩效工资52.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费5,4万元、职工医疗保险缴费2.42万元、其他社会保障缴费1.15万元、公务员医疗补助缴费0.72万元、住房公积金6.75万元。
日常公用经费5,56万元,主要包括:办公费3.29万元、邮电费0.71万元、差旅费0.85万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.37万元、福利费0.26万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款收入预算数为0.2万元,与2019年持平。2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元,完成预算40%,比2019年增加0.08万元,增加100%,产生差异原因是业务指导,提高业务能力。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.08万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%,与预算数持平。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆。
3.公务接待费支出0.08万元,完成预算40%,决算数小于预算数,产生差异原因是厉行节约,减少公务接待。比2019年增加0.08万元,增加100%,产生差异原因是业务指导,提高业务能力。
国内公务接待支出0.08万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.08万元,具体内容包括:市局来叙指导园林绿化工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,叙永县城乡园林绿化中心是住建局下属的全额拨款的事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2020年,叙永县园林绿化中心政府采购支出总额127.76万元,其中:政府采购货物支出127.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于苗木花卉采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出绩效评价较好,基本完成项目预期效果。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看5个项目基本完成预期目标。
(五)项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“日常维护经费”“园林绿化车辆维护”“公园日常维护”等6个项目绩效目标实际完成情况。
(1)“脱贫攻坚全覆盖工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我单位干部切实开展扶贫工作。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 扶贫攻坚全覆盖经费项目 | ||||
预算单位 | 四川省叙永县城乡规划与园林绿化中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 | |
其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 1 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
为帮扶干部4人顺利开展工作提供物质保障 | 顺利完成物质保障工作 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 人数 | 4人 | 4人 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020.12.31 | 按期完成 | |
项目完成指标 | 社会效益指标 | 脱贫成果 | 完成当年脱贫人数任务 | 顺利完成 | |
项目完成指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥98 | ≥98 | |
(2)“公园日常维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元,执行数为45万元,完成预算的81.81%。通过项目实施,提高居民生活环境质量,增进居民身心健康至关重要,很好地满足人民对居住环境质量的要求。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 公园日常维护 | ||||
预算单位 | 四川省叙永县城乡规划与园林绿化中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 55万元 | 执行数: | 45万元 | |
其中-财政拨款: | 55万元 | 其中-财政拨款: | 45万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
负责2019年湿地公园、鱼凫公园23.4万平方米的绿化园林维护。 | 完成2020年湿地公园、鱼凫公园23.4万平方米的绿化园林维护。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 湿地公园、鱼凫公园的绿化园林维护 | 23.4万平方米 | ≥98% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 维护率 | ≥100% | ≥98% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020.12.31 | 2020.12.31 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 维护工人人工工资、专用材料费等 | 55万 | 45万 | |
效益指标 | 社会效益 | 改善人居居住环境,美化城市环境 | 100% | ||
生态效益 指标 | 生态效益 指 | 降低噪音,防风防尘,净化空气,改善可城市生态环境 | 100 | ||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 环境质量不断优化,利用园林绿化的艺术效果美化了城市的生活环境 | 做好养护,可以持续发挥绿化的各项功能,为市民提供良好的休息和出行环境 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | ≥98% | |
(3)“园林绿化车辆维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高居民生活环境质量,增进居民身心健康至关重要,很好地满足人民对居住环境质量的要求。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 园林绿化车辆维护 | ||||
预算单位 | 四川省叙永县城乡规划与园林绿化中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 25万元 | 执行数: | 25万元 | |
其中-财政拨款: | 25万元 | 其中-财政拨款: | 25万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
车辆维护 | 改善气候条件和自然环境,净化空气质量;改变市民生活习惯,提高幸福指标,为市民提供良好的休休息和出行环境 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 6辆园林绿化车辆 | 6辆园林绿化车辆运行维护费 | ≥98% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 维护率 | ≥100% | ≥98% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020.12.31 | 2020.12.31 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 车辆维护(含6辆车) | 38万 | 38万 | |
效益指标 | 社会效益 | 改善人居居住环境,美化城市环境 | 100% | ||
生态效益 指标 | 生态效益 指 | 降低噪音,防风防尘,净化空气,改善可城市生态环境 | 100 | ||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 环境质量不断优化,利用园林绿化的艺术效果美化了城市的生活环境 | 做好养护,可以持续发挥绿化的各项功能,为市民提供良好的休息和出行环境 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | ≥98% | |
(4)“日常维护经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数204.5万元,执行数为179.99万元,完成预算的88.01%。通过项目实施,提高居民生活环境质量,增进居民身心健康至关重要,很好地满足人民对居住环境质量的要求。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 日常维护经费 | ||||
预算单位 | 四川省叙永县城乡规划与园林绿化中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 204.5万元 | 执行数: | 179.99万元 | |
其中-财政拨款: | 204.5万元 | 其中-财政拨款: | 179.99万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按照职能职责完成高速路互通、山体公园、滑坡、党建广场、二环路、景观大道、法制公园、湿地公园、春秋祠广场、滨河路、居泰广场、新区、古街、半山半岛、人民医院、环城大道、定水路段、香颂湾大道、二道桥、县城区约3000株行道树约50万平方米绿化管理维护工作。 | 完成高速路互通、山体公园、滑坡、党建广场、二环路、景观大道、法制公园、湿地公园、春秋祠广场、滨河路、居泰广场、新区、古街、半山半岛、人民医院、环城大道、定水路段、香颂湾大道、二道桥、县城区约3000株行道树约50万平方米绿化管理维护工作。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 县城区域绿化管理维护工 | 约3000株行道树, 2.约50万平方米 | ≥90% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 维护率 | ≥100% | ≥98% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020.12.31 | 2020.12.31 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 维护工人人工工资、水费、专用材料费 | 204.5万 | 179.99万 | |
效益指标 | 社会效益 | 改善人居居住环境,美化城市环境,解决了园林绿化工人就业问题 | 解决了园林绿化52人就业问题 | 100% | |
生态效益 指标 | 生态效益 指 | 降低噪音,防风防尘,净化空气,改善可城市生态环境 | 100 | ||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 环境质量不断优化,利用园林绿化的艺术效果美化了城市的生活环境 | 做好养护,可以持续发挥绿化的各项功能,为市民提供良好的休息和出行环境 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | ≥98% | |
(5)“苗木花卉购置”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算253.82万元,执行数为146.06万元,完成预算的57.54%。通过项目实施,提高居民生活环境质量,美化环境,增进居民身心健康至关重要,很好地满足人民对居住环境质量的要求。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 苗木花卉购置 | ||||
预算单位 | 四川省叙永县城乡规划与园林绿化中心 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 253.82万元 | 执行数: | 146.06万元 | |
其中-财政拨款: | 253.82万元 | 其中-财政拨款: | 146.06万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
用于苗木花卉日常补植更换等(含鱼凫公园、湿地公园、高速互通、春秋祠广场、山体公园、二环路、景观大道、法制公园、新区、老城区)。 |
用于苗木花卉日常补植更换等(含鱼凫公园、湿地公园、高速互通、春秋祠广场、山体公园、二环路、景观大道、法制公园、新区、老城区) | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 苗木花卉补植更换 | 县城区域内 | ≥98% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 更换率 | ≥100% | ≥98% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020.12.31 | 2020.12.31 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 苗木花卉日常补植更换 | 253.82万 | 146.06万 | |
效益指标 | 社会效益 | 改善人居居住环境,美化城市环境 | 100% | ||
生态效益 指标 | 生态效益 指 | 降低噪音,防风防尘,净化空气,改善可城市生态环境 | 100 | ||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 环境质量不断优化,利用园林绿化的艺术效果美化了城市的生活环境 | 做好养护,可以持续发挥绿化的各项功能,为市民提供良好的休息和出行环境 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | ≥98% | |
2.部门绩效评价结果。
本中心按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《叙永县园林绿化中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对日常维护经费专项开展了绩效评价《日常维护经费项目2020年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业208(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗★21011(款)事业单位医疗★2101102(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。公务员医疗补助2101103(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
6.节能环保支出211(类)自然生态保护21104(款)农村环境保护2110402(项):反应用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等:小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等。
7.城乡社区212(类)城乡社区环境卫生21205(款)城乡社区环境卫生2120501(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
8.一般公共服务201(类)组织事务20132(款)其他组织事务支出2013299(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9.住房保障221(类)住房改革支出22102(款)住房公积金2210201(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
叙永县园林绿化中心
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
叙永县城乡规划与园林绿化中心是住建局下属的全额拨款的事业单位,独立核算一级预算决算单位
(二)机构职能。
指导城区、乡镇及企事业单位园林规划、建设等有关工作;负责因城市建设砍伐(移植)树木、占用绿地的初审;实施城市树木、绿地、园林设施、古树名木的管理和依法保护;负责园林绿化企业(3级以下)资质的初审和城市工程建设项目附属绿化工程的备案;负责树木、绿篱、草坪的整形修剪;负责园林植物的病虫害防治;负责园林设施的维护、修缮,保持优良景观效果;负责所管理绿地环境卫生清洁工作,维护绿地管理秩序。
(三)人员概况。
叙永县城乡规划与园林绿化中心是住建局下属的全额拨款的事业单位,独立核算一级预算决算单位,编制7人。2020年末实有事业人员5人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计653.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入653.25万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计496.12万元,其中:基本支出93.93万元,占18.93%;项目支出402.19万元,占81.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
加强预算编制绩效管理,根据单位实际需要,尽量做到预算编制的全面、科学,适量预算政府采购项目。严格按照部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况较好,无违规记录等情况。本年收入合计653.25万元,本年支出合计496.12万元,收支比例为75.94%,预算编制基本准确,支出控制较好。
(二)预算执行管理情况。
严格遵守财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账,所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。
(三)财务管理情况。
我中心严格按照政府会计制度核算,并按照制度规定的科目进行会计账务处理,有健全的财务管理规章制度,执行事业单位会计核算和账务管理,大宗物资按照政府采购制度执行。
(四)结果应用情况。
我中心自评质量好、对绩效目标和自评进行了公开、评价结果应用良好。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,全年整体支出在预算支出的刚性约束下,较好地强化了预算执行,实现了绩效目标。
(二)存在问题。
部分预算支出项目执行进度较慢,已完成项目资金下达不到位,导致项目资金无法支付。
(三)改进建议。
进一步强化预算执行,加大资金拨付力度,加快资金支付进度。
附件2
叙永县园林绿化中心
2020年日常维护项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.指导城区、乡镇及企事业单位园林规划、建设等有关工作;负责因城市建设砍伐(移植)树木、占用绿地的初审;实施城市树木、绿地、园林设施、古树名木的管理和依法保护;负责园林绿化企业(3级以下)资质的初审和城市工程建设项目附属绿化工程的备案;负责树木、绿篱、草坪的整形修剪;负责园林植物的病虫害防治;负责园林设施的维护、修缮,保持优良景观效果;负责所管理绿地环境卫生清洁工作,维护绿地管理秩序。
(二)项目绩效目标。
通过项目实施,建造城区街道绿化景观,保护生态环境,改善生态环境,发展生产力;在城市居民身边增绿,让居住环境绿树环抱、生活空间绿荫常在,更加便捷地享受绿化带来的好处,提升居民的幸福指数;提高居民生活环境质量,增进居民身心健康至关重要,很好地满足人民对居住环境质量的要求。
(三)项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行,资金由县财政在年初安排预算。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2020年县财政在年初预算中安排日常维护专项经费204.5万元用于完成高速路互通、山体公园、滑坡、党建广场、二环路、景观大道、法制公园、湿地公园、春秋祠广场、滨河路、居泰广场、新区、古街、半山半岛、人民医院、环城大道、定水路段、香颂湾大道、二道桥、县城区约3000株行道树约50万平方米等绿化管理维护工作产生的相关费用。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。2020年年初预算,由县财政安排日常维护项目经费预算数为204.5万元,执行数为179.99万元,资金到位88.01%。
2.资金使用。该项目通过财政平台直接支付和授权支付,按照合同约定划拨179.99万元,资金支付与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我中心严格按照行政单位会计制度核算,并按照制度规定的科目进行会计账务处理,有健全的财务管理规章制度,执行事业单位会计核算和账务管理,大宗物资按照政府采购制度执行。
三、项目实施及管理情况
按照我中心职能职责,定时定期对城区内高速路互通、山体公园、滑坡、党建广场、二环路、景观大道、法制公园、湿地公园、春秋祠广场、滨河路、居泰广场、新区、古街、半山半岛、人民医院、环城大道、定水路段、香颂湾大道、二道桥、县城区约3000株行道树约50万平方米等绿化管理开展维护工作。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
2020年,对全城主要道路、节点草花更换50万余盆;城区花台修补300余平方米;补植草坪4000余平方米;补栽乔木30余株;补栽茶花3200株,小苗15万余株,灌木球150株,以确保城区绿化景观效果。集中完成公园、广场、道路等重要绿化区域除草、卫生保洁工作。每周出动10余台次洒水车和60余人,分别对城区内绿化道路植物、花台护栏冲洗去尘,营造干净、整洁的城市环境。完成对城区公园、广场、花台护栏等日常修剪维护。
(二)项目效益情况。
通过项目实施,建造城区街道绿化景观,保护生态环境,改善生态环境,发展生产力;在城市居民身边增绿,让居住环境绿树环抱、生活空间绿荫常在,更加便捷地享受绿化带来的好处,提升居民的幸福指数;提高居民生活环境质量,增进居民身心健康至关重要,很好地满足人民对居住环境质量的要求。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
本中心项目支出绩效自评结果良好,项目支出保障了本中心重要职能职责工作。按照项目支出绩效评价指标体系,对预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、绩效结果应用等方面进行评价,评价结果良好。
(二)存在的问题。
项目执行进度较慢,已完成项目资金下达不到位,导致项目资金无法支付。
(三)相关建议。
进一步强化预算执行,加大资金拨付力度,加快资金支付进度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
叙永县园林绿化中心2020年部门三公经费决算公开附表(1).xls

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